审计内控部召开融资平台审计发现问题整改工作讨论会

为进一步做好省审计厅融资平台审计发现问题整改工作,8月11日下午,集团审计内控部召开审计整改工作讨论会。

会上,审计内控部相关负责人对审计发现的三类十九个问题逐一进行深入分析,从完善制度、规范管理、分类施策、细化措施等多角度剖析问题产生的原因、应对的方法和整改的措施,明确整改责任单位。并对大家提出的问题进行了一一解答。

参会人员表示,此次整改工作讨论会既提高了大家对审计整改工作的重视程度,又理清了整改工作推进的方法和措施,对日后的业务推进有很大的帮助。

集团发展经营部、财务部、信息产业园、能源公司、置业公司、投资公司、发展集团相关人员参加。