沣西集团召开2023年审计委员会第一次会议

5月17日,沣西集团召开2023年审计委员会第一次会议,集团党委书记、董事长、审计委员会主任杨建柱主持会议并讲话,总经理郭廷喜和其他在家班子成员参加。

会议学习了2023年全国审计工作会议精神和省委书记、省委审计委员会主任赵一德在省委审计委员会上的讲话精神,听取了《沣西集团审计委员会工作规则》《沣西集团审计委员会办公室工作细则》《沣西集团2023年度内部审计项目计划》《沣西集团2023年度内控监督检查工作方案》的汇报,并安排2023年度审计工作。

会议强调,要加强集团党委对审计工作的集中统一领导,科学谋划年度审计项目,严格工作标准,强化审计整改监督检查力度,优化审计成果运用,加大人才强审建设,促进审计质量提升,助力推动集团高质量转型发展。

会议要求,要发挥审计职能,通过审计和内控工作,查找风险隐患,提出更为科学、合理、有效的防控措施,提高集团整体管理效能;要提高审计水平,加强审计人员力量,提升审计人员执业能力,强化审计知识更新,以高质量的审计成果保障集团各项决策科学有效;要加强问题整改力度,深入沟通协调,提前防控审计风险,持续跟踪检查问题整改情况,确保整改合规到位、扎实有效,逐步形成长效机制,实现标本兼治,做好审计“下半篇文章”。

集团行政部、纪检监察部、发展经营部、审计内控部、人力资源部、财务部、企业管理部主要负责人参加。